大发快三单期免费计划

  • <tr id='aQ5JuL'><strong id='aQ5JuL'></strong><small id='aQ5JuL'></small><button id='aQ5JuL'></button><li id='aQ5JuL'><noscript id='aQ5JuL'><big id='aQ5JuL'></big><dt id='aQ5JuL'></dt></noscript></li></tr><ol id='aQ5JuL'><option id='aQ5JuL'><table id='aQ5JuL'><blockquote id='aQ5JuL'><tbody id='aQ5JuL'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='aQ5JuL'></u><kbd id='aQ5JuL'><kbd id='aQ5JuL'></kbd></kbd>

    <code id='aQ5JuL'><strong id='aQ5JuL'></strong></code>

    <fieldset id='aQ5JuL'></fieldset>
          <span id='aQ5JuL'></span>

              <ins id='aQ5JuL'></ins>
              <acronym id='aQ5JuL'><em id='aQ5JuL'></em><td id='aQ5JuL'><div id='aQ5JuL'></div></td></acronym><address id='aQ5JuL'><big id='aQ5JuL'><big id='aQ5JuL'></big><legend id='aQ5JuL'></legend></big></address>

              <i id='aQ5JuL'><div id='aQ5JuL'><ins id='aQ5JuL'></ins></div></i>
              <i id='aQ5JuL'></i>
            1. <dl id='aQ5JuL'></dl>
              1. <blockquote id='aQ5JuL'><q id='aQ5JuL'><noscript id='aQ5JuL'></noscript><dt id='aQ5JuL'></dt></q></blockquote><noframes id='aQ5JuL'><i id='aQ5JuL'></i>
                您當前的位置: > >

                古鎮鎮2019年上半年財政預算執行情況報告

                信息來源:中山市古鎮鎮人民政府 發布日期:2019-09-18 分享:

                古【鎮鎮人民政府副鎮長  楊榮超

                 

                各位代表、同誌們:
                  我受古鎮鎮人民政府的委托,向本次◤大會報告2019年上半年財政預算執行情況,請予審議。
                  一、2019年1-6月財政預算執行情況
                  (一)公共財政預算收入和支出。
                  公共財政預算收入27,835.35萬元,完成∞年初預算的58.29%。其中:
                  稅收分成々收入15,801.43萬元,完成︼年初預算的〗48.15%。
                  非稅收入3,717.37萬元,完成年初♂預算的45.11%。
                  上級補助收入7,300.70萬元,完成年〇初預算的126.44%。其中:均衡性轉移支付收入309萬元、政策性轉移支付收入798萬元、定↑向財力轉移支付收入1,481.12萬元、專項轉移支付收入4,712.58萬元。
                  債務轉貸收入1,015.85萬元,完成年初預算的110.92%。
                  公共財政預算累計支出30,580.44萬元,完成年初預算的17.93%。與去年同期完〗成25.33%相比,下降7.4個百分點。其中:一般公共服務支出3,144.07萬元,完成年初預算的27.83%;公共安全支出5,649.61萬元,完成年初預算的28.75%;教育支出11,306.48萬元,完成年初預算的35.30%;科學技術支【出622.94萬元,完成年初預算的1.64%;文化旅遊體育與傳媒支出351.49萬元,完成年初預算的11.46%;社會保障和就↑業支出2,261.22萬元,完成年初預算的23.37%;衛生健康支出832.53萬元,完成年初預算的21.51%;節能環保支出693.75萬元,完成年初預算的46.27%;城鄉社區支出1,083.36萬元,完成年初預算的17.80%;農林水支出2,524.77萬元,完成年初預算的18.86%;交通運輸支出801.28萬元,完成年初預算的3.59%;自然資源海洋氣象等支出118.85萬元,完成年初預算的26.23%;災害防治及應急管理支出385.72萬元,完成年初預算的20.45%;地方政府一般債務付息支出527.19萬元,完成年初預算的34.80%;一般債務還本支出277.18萬元,完成年初預算的7.81%。
                  (二)政府性基金收入和支出。
                  政府性基金預算收入52,991.05萬元,同比減收35,711.03萬元,完成年初預算的42.16%。主要原◥因是土地出讓收入同比大幅下降,2018年有收儲古二村土地出讓收入83,910.51萬元。
                  政府性基金累計支出5,140.75萬元,完成年初預算的7.74%。
                  (三)專戶管理收入。
                  財政專戶收入510.37萬元,完成年初預算的623.80%。
                  2019年1-6月,全鎮實現預算總收入為81,336.77萬元,完成年初預算的46.88%。
                  2019年1-6月,全鎮財政預算總支出35,721.20萬元,完成年初預算的15.07%。
                  各位代表,2019年上半年我鎮預算執行情況不容樂觀,支出進度遠低於序時進度,主要原因如下:
                  1.上半年財政收入進度不均衡。2019年1-5月的財政資金缺口極大,財政收入不僅不能滿足基本開支及人員待遇需求,而且仍有許多項目性支出和工程款未支付,導致部分預算項目需延期開展。上半年,我鎮可支配財力主要用於“保工資、保運轉”。截至6月28日,我鎮收到土地出讓金50,000萬元,資金緊張的情況稍微得到緩解。
                  2.部分財政支出的大項目年初預算安排在下半年開展或者正●在開展中,資Ψ金支付將會集中在下半年。
                  3.部分年初預算項目因工作或者政策原因等發生變化,該部分項目計劃不再執行或需減少預算支出。
                  目前通過各預算單位的共同努力,除個別項目外,全年財政預算支付的大項目均按計劃有序展開。面對嚴峻復雜的經濟形勢,我們清醒地認識到,當前我鎮財政工作存在一些不容忽視的問題:財政增收缺乏可持續性,對土地財政◥依賴性強;財政收支矛盾日益突出,剛性支出壓力增大,社會保↓障能力弱化;財政負債較高,加劇了財政困難;項目建設@資金支出進度緩慢,影響財政』支出預算執行等。
                  二、2019年下半年財政工作重點
                  (一)紮實開展組織收入工作,確保完成全年目標任務。
                  圍繞全年︽財政收入目標任務,紮實開展組織財政收入工作,確保財政收入穩步增長。一是分解細化下半年目標,做到目標◆明確、責任到人、措施到位。二是根據燈飾產業經濟發展特點,積極構建財源培育機制、培植後續財源,增加工業用地供應,吸引有實力的大企業落戶〓我鎮。三是進一步完善收入征管部門與相關部門的協同征管機制和溝通機制,增加稅收收入在我鎮可用財力中的比重,減少對土地財政的依賴,促進財政運行的良性可持續發展。四是進一步做好稅源調查、稅源信息收集和分析工作,對增收因素和減收因素及時☆分析,梳理出收入的增長點及突破點。五是加大重點稅源專項清查力度,以查促收、以查促管,深入挖潛增收,確保應收盡收、及時入庫。
                  (二)加大上級資金爭取力度,積極盤活財政存量資金。
                  一是積々極爭取上級在財力轉移支付資金和項目方面對我鎮更大的支持,以加快培育發展特色小鎮和中山燈飾】產業發展。二是加強盤活財政存量資金,避免資金沈澱,全力保障財政資金的安全、有效運行。嚴格執行結余結轉資金定期清理制度,統籌【整合存量資金,保障與民生和發展相關的重點項目支出需求。
                  (三)堅持有保有壓支出原則,調整優化財政】支出結構。
                  在保證支出進度的同時,進一步調整、優化財政支出結構,堅持“有保有壓、突出重點”的支出原則。按照保工資、保運轉、保民生、保∮重點的順序,合理安↓排各項支出,優先落實上級的重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原則安排民生領域支出,盡量向重大民生領域傾斜。牢固↑樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制“三公”經費和一般性◢支出,努力降低行政運行成本。嚴格預算追加,堅決杜絕不合理開支。
                  (四)完善財政預算管理工作,切√實加快預算執行進度。
                  嚴格執行《預算法》,強化預算約束,規範預算管理,及時開展預算執行情況檢查,進一步加強預算序時執行管理,強化預算執行分析,及時掌握預算執行動態,嚴格預算追加。在保證財政〒資金安全和使用效益的前提下,進一步督促預算部門加大支出預算執行力度,明確時間節點,爭取財政資金早撥付、早見效。落實好中央、省、市出臺的穩增長、惠民生、防風險等各項財稅政策措施,強化各預算單位的預算執行主體責任意識,切實加快預算支出進度,特別是加快補短板項目和為民辦實事項目等重點建設項目專項資金的支出進度。
                  各位代表,今年下半年的財政工作任務艱巨,責任重大,我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下,在鎮人大的監〗督指導下,堅定信心,攻堅克難,紮紮實實做好財政各項工作,確保完成年度預算任務,促進燈都古鎮經濟高質量發展。